目 录
第一部分 中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部概况
一、主要职责
二、中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部决算单位构成
第二部分 2024年度中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省及朝阳市财政的方针政策,拟定和执行全市财政政策、改革方案及其它有关政策;参与制定全市各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行对乡(镇、区)的财政体制及有关分配政策。
(二)根据市委、市政府的中心任务,根据《中共北票市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》文件要求,贯彻落实中央、省委和朝阳市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,拟订我市宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(三)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、朝阳市委和北票市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(四)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
(五)负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(六)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市直各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。
(七)贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规,拟订我市新闻出版业的管理政策并组织实施,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口,组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责国内、省内、朝阳市内报刊社、通讯社在我市分支机构等的监督管理,负责全市新闻记者证的审核、发放、备案和管理。
(八)从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(九)从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全市中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(十)负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,指导协调全市重大电影活动,负责地方对等交流互办单一国家电影展映活动的管理,承担电影的进口收录管理。
(十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。
(十二)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展全市内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十三)拟订全市基层宣传思想文化工作规划并组织实施,指导督查基层宣传思想文化工作,指导加强基层宣传思想文化队伍建设。负责贯彻落实中央、省委和朝阳市委关于国防教育的方针、政策,制定全市国防教育规划,指导国防教育阵地建设、开展国防教育活动和宣传国防教育典型,向市国防动员委员会和国防教育联席会议提出决策建议,指导、协调各乡镇、管理区和市直各部门开展国防教育工作。加强国防教育师资队伍建设,组织开展全市国防教育骨干培训。
(十四)统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订我市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导对外文化交流工作。
(十五)跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
(十六)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市政府各部门和各乡(镇)区的新闻发布工作,拟订我市重大问题对外宣传口径。
(十七)负责联系域外新闻管理机构、主要媒体和智库,会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作,负责组织开展新闻领域国际、国内交流与合作。
(十八)负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
(十九)负责落实中央、省委、朝阳市委和市精神文明建设指导委员会的工作部署,拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施,承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。
(二十)负责组织实施重大主题宣讲,对全市党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。
(二十一)按干部管理权限,协同市委组织部管理各乡镇、管理区和市直部门宣传文化系统的领导干部,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(二十二)对市互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策上的指导。
二、部门决算单位构成
纳入中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
1.中共北票市委宣传部
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计1215.64万元,包括:
1.财政拨款收入1215.64万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1215.64万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加209.52万元,增长20.82%,主要原因:本年新增宣传工作及精神文明建设专项经费等支出。
(二)支出总计1215.64万元,包括:
1.基本支出320.09万元,占支出总计的26.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出281.38万元;商品和服务支出38.71万元。
2.项目支出895.55万元,占支出总计的73.67%。主要包括宣传工作经费、精神文明建设经费、宣传广告制作费、联办费、农家书屋及农村电影放映员放映场次补贴专项经费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加209.52万元,增长20.82%,主要原因:本年新增宣传工作及精神文明建设专项经费等支出。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:严格执行预算,收支平衡,无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出1215.64万元,其中:基本支出320.09万元,项目支出895.55万元。与上年相比,财政拨款支出增加209.52万元,增长20.82%,主要原因:本年新增宣传工作及精神文明建设专项经费等支出。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的203.74%,其中:基本支出完成年初预算的96.53%,项目支出完成年初预算的337.89%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1215.64万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出1121.58万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)248.53万元,主要是工资福、日常公用经费、宣传工作专项经费等支出,完成年初预算的96.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转及工资保险标准调整。
(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)873.05万元,主要是宣传工作经费、精神文明建设经费、宣传广告制作费、联办费、农家书屋及农村电影放映员放映场次补贴专项经费等支出,完成年初预算的329.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增宣传工作及精神文明建设专项经费等支出。
2.文化旅游体育与传媒支出22.50万元,具体包括:
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)22.50万元,主要是农家书屋和社区书屋出版物补充更新以及农村中小学书香校园建设爱心图书配送经费及农村电影放映机维修费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,为后期追加上级固定金额拨款收入。
3.社会保障和就业支出34.81万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.56万元,主要是养老保险费等支出,完成年初预算的98.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动及保险标准调整导致保险支出与预算存在差异。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.25万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员补缴职业年金支出。
4.卫生健康支出13.20万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.87万元,主要是医疗保险费等支出,完成年初预算的79.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动导致保险支出与预算存在差异。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.33万元,主要是医疗保险费等支出,完成年初预算的85.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动导致保险支出与预算存在差异。
5.住房保障支出23.55万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.55万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的94.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动导致住房公积金支出与预算存在差异。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.38万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算,收支平衡。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.38万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费2.38万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算,收支平衡。比上年减少0.12万元,降低4.80%,主要是压减经费支出等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.38万元,主要用于公务用车的日常运行维护费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出320.09万元,其中:人员经费281.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费38.71万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出38.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加3.01万元,增长8.43%,主要原因是人员增加导致日常公用经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目18个(其中:一般公共预算项目18个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金895.55万元(其中:一般公共预算资金895.55万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98.78分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金331.61万元,自评平均分100分。
本部门组织对“宣传工作经费”、“北票市文明城市创建经费”、“宣传广告制作费”等18个项目开展了部门评价,涉及资金895.55万元(其中:一般公共预算资金895.55万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,能够按照项目资金管理办法和文件要求,严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度省直部门决算中反映18个项目绩效自评结果。重点项目如下:
(1)“宣传工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(2)“宣传广告制作费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为140万元,执行数为110万元,完成预算的78.57%。项目绩效目标完成情况:整体执行情况良好,已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(3)“北票市文明城市创建经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照项目资金管理办法和文件要求,严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(4)“精神文明建设费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为55.07万元,执行数为55.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照项目资金管理办法和文件要求,整体执行情况良好,已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用。
(5)“党报党刊联办费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(6)“二十届四中全会宣传费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(7)“春节特别节目《中国声音中国年》专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(8)“老电影放映员生活补贴经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为17.04万元,执行数为13.15万元,完成预算的77.18%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(9)“农村电影放映机维修费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(10)“农家书屋和社区书屋出版物补充更新以及农村中小学书香校园建设爱心图书配送经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(11)“农家书屋图书购置费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(12)“新时代文明实践维护费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(13)“国防教育宣传费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(14)“辽宁日报《朝阳地方新闻版》联办费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(15)“文明城市创建专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(16)“博学讲堂讲课费和场地费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(17)“北票市文化墙制作费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为29.6万元,执行数为29.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
(18)“北塔子10Kv乌苏吐露分支线路改线移经工程费用”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为22.27万元,执行数为22.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按照项目资金管理办法和文件要求,及时对资金进行申请、划拨。
3.部门评价结果。
2024年我部门未开展项目部门评价。
4.财政评价结果。
2024年我部门无财政评价项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映其他用于自然资源事务方面的支出。
35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,215.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,121.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 22.50 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.82 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 13.20 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 23.55 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 1,215.64 | 本年支出合计 | 58 | 1,215.64 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1,215.64 | 总计 | 62 | 1,215.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表
公开02表 | ||
部门:中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,215.64 | 1,215.64 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 1,121.58 | 1,121.58 |
|
|
|
|
|
20133 | 宣传事务 | 1,121.58 | 1,121.58 |
|
|
|
|
|
2013301 | 行政运行 | 248.53 | 248.53 |
|
|
|
|
|
2013302 | 一般行政管理事务 | 873.05 | 873.05 |
|
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 | 22.50 |
|
|
|
|
|
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 | 22.50 |
|
|
|
|
|
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 | 22.50 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 34.81 | 34.81 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.81 | 34.81 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.56 | 31.56 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.25 | 3.25 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 5.87 | 5.87 |
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 23.55 | 23.55 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 23.55 | 23.55 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 23.55 | 23.55 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表
公开03表 | ||
部门:中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,215.64 | 320.09 | 895.55 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 1,121.58 | 248.53 | 873.05 |
|
|
|
20133 | 宣传事务 | 1,121.58 | 248.53 | 873.05 |
|
|
|
2013301 | 行政运行 | 248.53 | 248.53 |
|
|
|
|
2013302 | 一般行政管理事务 | 873.05 |
| 873.05 |
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 |
| 22.50 |
|
|
|
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 |
| 22.50 |
|
|
|
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 |
| 22.50 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 34.81 | 34.81 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.81 | 34.81 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.56 | 31.56 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.25 | 3.25 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 5.87 | 5.87 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 23.55 | 23.55 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 23.55 | 23.55 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 23.55 | 23.55 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,215.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,121.58 | 1,121.58 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 22.50 | 22.50 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.82 | 34.82 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 13.20 | 13.20 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 23.55 | 23.55 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 1,215.64 | 本年支出合计 | 59 | 1,215.64 | 1,215.64 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,215.64 | 总计 | 64 | 1,215.64 | 1,215.64 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,215.64 | 320.09 | 895.55 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,121.58 | 248.53 | 873.05 |
20133 | 宣传事务 | 1,121.58 | 248.53 | 873.05 |
2013301 | 行政运行 | 248.53 | 248.53 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 873.05 | 0.00 | 873.05 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.81 | 34.81 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.81 | 34.81 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.56 | 31.56 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.87 | 5.87 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 23.55 | 23.55 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 23.55 | 23.55 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 23.55 | 23.55 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 281.38 | 302 | 商品和服务支出 | 38.71 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 108.92 | 30201 | 办公费 | 14.47 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 83.03 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 7.59 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 6.14 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.56 | 30206 | 电费 | 1.04 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 3.25 | 30207 | 邮电费 | 0.61 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.20 | 30208 | 取暖费 | 2.25 | 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 30211 | 差旅费 | 2.75 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 23.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 3.32 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 3.70 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.38 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.90 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 281.38 | 公用经费合计 | 38.71 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门:中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 2.38 | 2.38 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 2.38 | 2.38 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.38 | 2.38 |
(2)公务用车购置费 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门:中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:中共辽宁省朝阳市北票市委宣传部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 302001中共北票市委宣传部-211381000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 331.61 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 331.61 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费(保工资) | 283.47 | 283.47 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 25.81 | 25.8 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 7.91 | 7.9 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
围绕中心、服务大局、守正创新,扎实有效开展各项工作,全面提升北票宣传思想文化水平。 | 按照项目资金管理办法和文件要求,严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用,按照年初绩效目标,扎实有效开展各项工作,全面提升北票宣传思想文化工作水平。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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基础管理 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
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依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.5 | 3.5 |
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预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
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资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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社会公众满意度 | 社会公众满意度 | <= | 100 | % | 95 | 1 | 6.8 | 6.8 |
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主管部门满意度 | 主管部门满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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可持续性 | 体制机制改革 | 保证正常工作秩序 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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建立预算绩效管理机制 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.6 | 1.6 |
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创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |
| 流程合理 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.6 | 1.6 |
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总评价得分 | 100.00 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 北票市文明城市创建经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 270 | 全年执行数(万元) | 270 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为争创全国文明城市,加大创城工作力度,营造浓厚的创城氛围,提高群众对创城工作的知晓率、参与率、满意率,经市委主要领导同意,加大对创城工作资金支持,先需申请创城工作经费。 | 按照项目资金管理办法和文件要求,严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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区域覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 支付准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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提高工作效率 |
| 提高效率 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |
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社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 博学讲堂讲课费和场地费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1.1 | 全年执行数(万元) | 1.1 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
博学讲堂宣讲费及场地费。 | 按照项目资金管理办法和文件要求,严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年度总体工作任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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年度工作目标完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 文化宣传影响力 |
| 宣传影响 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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政策可持续性 |
| 持续发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 春节特别节目《中国声音中国年》专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 65 | 全年执行数(万元) | 65 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按照市委工作要求,经积极争取协调,2024年中央广播电视总台中国之声已延续举办八年新春特别节目“中国声音中国年”,将我市昨晚全国五个外景地之一,届时将在2024年2月9日龙年除夕对我市进行长达9个小时的全面宣传报道,现需申请经费进行项目及活动经费。 | 按照项目资金管理办法和文件要求,严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年度工作目标完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 预算资金执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 持续发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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社会公众满意度指标 | 社会公众的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 党报党刊联办费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 80 | 全年执行数(万元) | 80 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
2024年末完成上级关于党报党刊订阅任务,提高党报党刊订阅资金使用执行率。扩大“党史报刊”的影响力,推动党史 成果的转化,向广大党员干部和群众进行了深刻的党史、革命史宣传 教育,充分发挥“党史报刊”资政育人的重要作用。 | 按照项目资金管理办法和文件要求,严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年度工作目标完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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年度总体工作任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 经费支出规范性 |
| 支出规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.5 | 8.5 |
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| ||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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时效指标 | 预算资金执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 发挥效益 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8 | 8 |
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社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8 | 8 |
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可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 持续发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8 | 8 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 |
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社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 二十届四中全会宣传费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 20 | 全年执行数(万元) | 20 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
对二十届二中全会会议精神进行宣传学习,扩大群众知晓率。 | 按照项目资金管理办法和文件要求,严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年度工作目标完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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年度总体工作任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 经费支出规范性 |
| 支出规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |
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预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 文化宣传影响力 |
| 文化影响 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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提升文化宣传影响力 |
| 提升影响 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 国防教育宣传费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 2 | 全年执行数(万元) | 2 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年初预算,国防教育宣传费。 | 按照项目资金管理办法和文件要求,严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年度工作目标完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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年度总体工作任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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经费支出规范性 |
| 支出规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区教育活动覆盖面 |
| 全面覆盖 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 持续发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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社会公众满意度指标 | 参与人员的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 老电影放映员生活补贴经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 17.04 | 全年执行数(万元) | 13.15 | 执行率 | 77.18% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年初预算,老电影放映员生活补贴经费。 | 按照项目资金管理办法和文件要求,严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年度工作目标完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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经费支出规范性 |
| 支出规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 持续发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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提升文化宣传影响力 |
| 提升影响 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.72 | 减分项 | 8.71830986 | 绩效自评总得分 | 89 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 辽宁日报《朝阳地方新闻版》联办费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 30 | 全年执行数(万元) | 30 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年初预算,辽宁日报《朝阳地方新闻版》联办费。 | 按照项目资金管理办法和文件要求,严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用。按照项目资金管理办法和文件要求,严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年度总体工作任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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年度工作目标完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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经费支出规范性 |
| 支出规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 |
| 提高效率 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 文化宣传影响力 |
| 文化影响 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 农村电影放映机维修费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中共北票市委宣传部- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 2.5 | 全年执行数(万元) | 2.5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按照《关于印发<公共文化服务体系建设补助资金管理暂行办法>的通知》(辽财教[2021]254号)和中央、省提前通知省对市县转移支付补助资金指标有关规定,按照资金用途,现申请用于农村电影放映机维修专项经费3万元。 | 按照项目资金管理办法和文件要求,严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 维护工作量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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农村电影放映场次 | = | 3060 | 场 | 3060 | 100% | 10 | 10 |
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质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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项目完工合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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成本指标 | 经费支出规范性 |
| 支出规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 发挥效益 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7 | 7 |
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社会效益指标 | 推动电影事业健康快速发展 |
| 健康发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
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可持续影响指标 | 提升文化宣传影响力 |
| 影响力 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
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政策可持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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社会公众满意度指标 | 参观(观看)展览观众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |