目 录
第一部分 辽宁省朝阳市北票市档案局概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市北票市档案局决算单位构成
第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市档案局部门决算情况说
明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市档案局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市北票市档案局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策;
(二)制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规
章制度,并组织实施;
(三)监督、指导本行政区域内的档案工作,依法查处档案
违法行为;
(四)组织、指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、
宣传和档案工作人员培训;
(五)收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值
的档案;
(六)对所保存的档案严格按照规定整理和保管;
(七)采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提
供服务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市北票市档案局 2024年部门决算编制范围的
预算单位包括:
1、北票市档案局
1第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 171.54 万元,包括:
1.财政拨款收入 171.54 万元,占收入总计的 100.00%。其中:
一般公共预算财政拨款收入 171.54 万元,政府性基金预算财政拨
款收入 0.00 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少 10.75 万元,降低 5.90%,主
要原因:财力不足,预算指标降低。
(二)支出总计 171.54 万元,包括:
1.基本支出 167.17 万元,占支出总计的 97.45%。主要是为保
障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出 133.92 万元;商品和服务支出 31.00 万元;对个人
和家庭的补助 2.24 万元。
2.项目支出 4.37 万元,占支出总计的 2.55%。主要包括档案
日常维护等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
25.对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
与上年相比,今年支出减少 10.75 万元,降低 5.90%,主要原
因:财力不足,预算指标降低。
(三)年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:严格执行预算,
收支平衡,无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024 年度财政拨款支出 171.54 万元,其中:基本支出 167.17
万元,项目支出 4.37 万元。与上年相比,财政拨款支出减少 10.75
万元,降低 5.90%,主要原因:财力不足,预算指标降低。与年初
预算相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.08%,其
中:基本支出完成年初预算的 100.04%,项目支出完成年初预算的
101.64%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 171.54 万元。按支出功
能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出 134.58 万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)
130.21 万元,主要是工资福利和商品服务等支出,完成年初预算的
93.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
(2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理
事务(项)4.37 万元,主要是档案日常维护等支出,完成年初预算
的 101.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案日常
维护费用支出。
32.社会保障和就业支出 19.59 万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.72 万元,主要是机
关单位养老保险和职业年金等支出,完成年初预算的 82.8%,决算
数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.72 万元,主要是退休人员
单位补缴职业年金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预
算数存在差异的主要原因是未安排年初预算。
(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
0.15 万元,主要是已故退休人员丧葬费补差等支出,完成年初预算
的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排年初预
算。
3.卫生健康支出 6.24 万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)2.96 万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初
预算的 74.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政
人员减少。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)3.28 万元,主要是事业人员医疗保险等支出,完成年初
预算的 75.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业
人员减少。
4.住房保障支出 11.13 万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)11.13 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的
485.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.16 万元,完成
预算的 90.00%,决算数小于预算数的主要原因是财力不足,缩减
年初预算指标。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费
0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 2.16 万元。
1.因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的
0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因
公出国费。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024
年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国费等。
2.公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完
成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。
2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接
待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,
主要是无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费 2.16 万元,占“三公”经费支出的
100.00%。完成预算的 90.00%,决算数小于预算数的主要原因是财
力不足,缩减年初预算指标。比上年减少 0.34 万元,降低
13.60%,主要是财力不足,缩减年初预算指标等原因。
其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费 2.16 万元,主要用于公务用车运行维修维护
5等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1
辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出167.16万元,其中:
人员经费 136.16 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其
他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福
利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公
积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 31.00 万
元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、
取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、
租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他
商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软
件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 31.00 万元(与部门决算中行政单
位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之
和一致),比上年增加 31.00 万元,增长 0.00%,主要原因是参公
单位运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支
出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出
0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总
额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企
6业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物
支出金额的 0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 1 辆,其中:副省级以上
领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 1 辆,
应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,
离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上
设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度预算项目
支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 1 个(其中:一般
公共预算项目 1 个,政府性基金预算项目 0 个,国有资本经营预
算项目 0 个),涉及资金 4.37 万元(其中:一般公共预算资金
4.37 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金
0 万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目
标的项目数*100%)达到 100%,自评平均分(开展绩效自评的项
目分数总和/开展绩效自评的项目数)100 分。组织对 1 个单位
开展整体绩效自评,涉及资金 176.83 万元。
2.项目绩效自评结果。
本部门在 2024 年度省直部门决算中反映 1 个项目绩效自评
结果。
(1)档案日常维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目
标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.37 万元,执行
数为 4.37 万元,完成预算的 100%。项目绩效完成情况:项目预
7算符合经费用途,对当地档案工作起到重要作用。
3.部门评价结果。
2024 年我部门未开展项目部门评价。
4.财政评价结果。
2024 年我部门无财政评价项目。
8第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财
政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定
上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等
以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用
非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
9发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规
定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的
收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公
出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公
务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的
事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用
于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反
映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务
(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单
独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务
10(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务
(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出
(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支
出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反
映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理
的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出
(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管
理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包
括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单
位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经
费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映
按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以
及丧葬补助费。
26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映
按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经
费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11 28.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经
费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享
受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政
府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地
保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护
等方面的支出。
30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映
其他用于农业方面的支出。
31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)
成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政
补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)
其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息
产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反
映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其
他自然资源事务支出(项):反映其他用于自然资源事务方面的
支出。
35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映
行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。