目 录
第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会概况
一、主要职责
二、中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会决算单位构成
第二部分 2024 年度中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会概况
一、主要职责
(一)提案法制委员会
1.研究制定提案工作方案。
2.组织征集和审查提案,提交立案和交办意见。
3.同提案承办单位对口协商,对提案办理情况进行督查、视察,协助其办理好政协委员提案。
4.向市政协全委会、常委会负责,制定工作计划,并报告工作。
5.积极宣传法律和法规,帮助委员了解法制建设情况,提高民主意识,增强法制观念。
6.加强与政法各部门联系,反映各界人士对民主与法治建设方面的意见和建议。
7.根据需要,开展专题调查、研讨论证、视察、考察等活动,在本委职责范围内提出调查报告或建议案草案。
8.协商、推荐民主监督员,保持与监督员和被派单位的日常联系,做好协调、组织和服务工作。
9.完成主席和主席会议交办的临时性工作。
(二)经济委员会
1.经济委员会是在市政协常务委员会和主席会议领导下,组织所联系委员和工作组开展活动的常设机构。
2.组织委员和工作组在开展活动中认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三项主要职能。
3.组织委员和工作组认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入贯彻落实科学发展观,不断提高委员政治素质和参政议政能力。
4.组织委员和工作组就我市经济生活中的重大问题开展研讨论证、专题调查、对口协商、参观视察等活动,积极提出意见和建议。
5.组织委员和工作组积极发挥政协人才智力优势,深入基层,开展各种形式的咨询服务活动。
6.帮助、指导各工作组制定年度活动计划,并协助工作组开展好各项活动。
7.根据工作需要随时召开主任会议,每半年召开一次委员会会议,讨论、决定本委员会有关工作事宜。
8.加强同对口协商单位联系,及时了解和掌握对口协商单位各阶段的重要工作任务。
9.走访委员,及时了解和掌握委员工作和生活情况。
10.做好“委员之家”各项工作,为政协委员交流工作、沟通感情、反映社情民意搭建平台。
11.做好委员会和工作组年度工作总结,并向常务委员会报告工作。
12.承办主席或主席会议交办的其他临时性工作。
(三)科教文卫体委员会
1.根据市政协全体会议、常委会议和主席会议有关决议、决定,制定本委工作计划,组织开展活动,搞好年度总结,向市政协常务委员会和主席会议报告工作。
2.组织委员就有关科技、教育、文化、卫生、体育等方面的重要问题开展调查、视察、考察活动,提出意见和建议和提案。
3.参与、组织对口联系部门依法行政情况及其工作人员履职情况的评议和监督。
4.听取核反映委员对科、教、文、卫、体以及其他各项事业建设发展的意见和建议,了解和反映社情民意。
5.负责对本界别委员的走访与联系,并通过组织各种活动积极为委员知情出力、建言献策、履行职责创造条件。
6.负责与朝阳市政协科教文卫体委员会及外地政协对口专门委员会的交流和合作。
7.完成主席和主席会议交办的临时性工作。
(四)文化和文史资料委员会
1.组织委员和各界人士通过举办报告会、座谈会等形式学习统战理论和时事政治。
2.编发学习资料,组织委员培训。
3.负责与省、市和本市新闻媒体协调、协作。
4.负责政协组织的各项活动及先进政协委员宣传报道工作。
5.围绕市委、市政府的中心工作开展调研活动。
6.组织所联系的工作组开展调查、视察、考察活动。
7.有计划地开展文史资料征集、撰写、编辑、出版工作。
8.负责各种文献资料的征集存藏工作。
9.完成主席和主席会议交办的临时性工作。
(五)人口资源环境委员会
1.研究制定本专委会年度工作计划并组织实施,向市政协常务委员会和主席会议报告工作。
2.组织委员和有关人士就我市人口、资源、环境和可持续发展领域的重要问题开展视察、考察、走访、调研及专题座谈等活动,收集、反映本委成员和委员提出的意见、建议,撰写提案,反映社情民意。
3.发挥界别的整体作用,指导本专委会委员认真履职。
4.负责与外地政协对口专门委员会的联系、交流和合作。
5.加强对口协商工作,发挥协商、监督作用。
6.负责本专委会的文字综合及信息工作。
7.完成主席和主席会议交办的临时性工作。
(六)民宗侨外委员会
1.研究制定本专委会年度工作计划并组织实施,向市政协常
务委员会和主席会议报告工作。
2.做好市政协安排的视察调研工作,起草调研报告。
3.组织委员及有关人士就我市民族宗教、港澳侨台和外事工作中的重要问题开展视察、考察、走访、调研及专题座谈等活动,
收集、反映本委成员和委员提出的意见、建议,撰写提案,反映社情民意。负责与港澳侨台同胞的联络、联谊工作。
4.发挥界别的整体作用,指导本委委员履行职责。
5.负责与省、市政协和外地政协对口专门委员会的联系、交流和合作。
6.加强同对口协商单位的联系,发挥协商、监督作用。
7.完成主席和主席会议交办的临时性工作。
(七)农业农村委员会
围绕农业和农村重大问题和关系人民群众切身利益的问题开展协商、调研、考察、重点提案督办等活动。
(八)办公室
1.负责政协机关日常工作事务。
2.负责政协全体会议、常务委员会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作。
3.负责政协机关综合性文字材料、文档等工作。
4.负责对外联系,做好与市委办、人大办、政府办及其他有关部门的联络沟通工作;做好与上级政协及各兄弟市(县)区政协的沟通联络。
5.协助政协党组做好政协机关党建工作;负责政协机关队伍建设,抓好干部人事管理和老干部工作。
6.负责政协机关后勤保障工作、接待工作。
7.承办主席或主席会议交办的临时性工作。
(八)委员工作办公室
负责全市政协委员队伍建设管理工作。
机构情况。政协北票市委员会紧紧围绕团结民主两大主题,充分发挥政治协商、民主监督、参政议政三大职能作用,为经济发展建言献策。政协北票市委员会内设机构 7 委 2 办,即:提案法制委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、文化文史资料委员会、人口资源环境委员会、民宗侨外委员会、农业农村委员会,办公室、委员工作办公室。
二、部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会 2024年部门决算编制范围的预算单位包括:中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市北票市委员会机关
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 461.71 万元,包括:
1.财政拨款收入 461.71 万元,占收入总计的 100.00%。其中:
一般公共预算财政拨款收入 461.71 万元,政府性基金预算财政拨
款收入 0.00 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少 74.30 万元,降低 13.86%,主
要原因:1、项目支出减少 39.39 万元,2、压缩支出减少 34.91
万元。
(二)支出总计 461.71 万元,包括:
1.基本支出 423.19 万元,占支出总计的 91.66%。主要是为保
障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出 341.67 万元;商品和服务支出 65.42 万元;对个人
和家庭的补助 16.10 万元。
2.项目支出 38.51 万元,占支出总计的 8.34%。主要包括政协
委员大会、委员经费、书画院、道德促进会等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
与上年相比,今年支出减少 74.30 万元,降低 13.86%,主要原
因:1、项目支出减少 39.39 万元,2、压缩支出减少 34.91 万元。
(三)年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:预决算平衡。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024 年度财政拨款支出 461.71 万元,其中:基本支出 423.19
万元,项目支出 38.51 万元。与上年相比,财政拨款支出减少
74.30 万元,降低 13.86%,主要原因:1、项目支出减少 39.39 万
元,2、压缩支出减少 34.91 万元。与年初预算相比,2024 年度财
政拨款支出完成年初预算的 90.93%,其中:基本支出完成年初预
算的 98.36%,项目支出完成年初预算的 49.69%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 461.71 万元。按支出功
能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出 342.14 万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)
303.63 万元,主要是人员工资和机关办公费等支出,完成年初预算
的 92.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。
(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理
事务(项)38.51 万元,主要是政协委员大会、委员经费、书画院、
道德促进会等支出,完成年初预算的 49.69%,决算数与年初预算
数存在差异的主要原因是压缩支出。
2.社会保障和就业支出 77.71 万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)14.76 万元,主要是离休人员工资等支出,
完成年初预算的 85.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是遗属人员减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.88 万元,主要是机
关人员的养老保险费等支出,完成年初预算的 95.35%,决算数与
年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.07 万元,主要是机关人
员职业年金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存
在差异的主要原因是年初无此项预算,此为后期追加。
3.卫生健康支出 14.98 万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)14.98 万元,主要是机关工作人员医疗保险费等支出,
完成年初预算的 79.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是人员调转变动。
4.住房保障支出 26.87 万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)26.87 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的
90.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转变
动。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.70 万元,完成
预算的 64.91%,决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。其中:
因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车
购置及运行维护费 3.70 万元。
1.因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的
0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无出
国任务。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年
因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无出国费用等。
2.公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完
成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务招待。
2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接
待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,
主要是无公务招待支出等原因。
3.公务用车购置及运行费 3.70 万元,占“三公”经费支出的
100.00%。完成预算的 64.91%,决算数小于预算数的主要原因是压
缩支出。比上年减少 1.28 万元,降低 25.70%,主要是压缩支出等
原因。
其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费 3.70 万元,主要用于汽油费、修车费等,截
至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出423.19万元,其中:
人员经费 357.77 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其
他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福
利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公
积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 65.42 万
元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、
取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、
租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他
商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软
件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 65.42 万元(与部门决算中行政单
位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之
和一致),比上年减少 2.19 万元,降低 3.24%,主要原因是压缩
支出。
(二)政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支
出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出
0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总
额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企
业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物
支出金额的 0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 2 辆,其中:副省级以上
领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,
应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,
离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上
设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
1、绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织 2024 年度预算项目支出
全面开展绩效自评。共涉及 6 个项目,涉及资金 38.51 万元。(其
中:一般公共预算资金 38.51 万元,政府性基金预算资金 0 万元,
国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率 100%。自评平均得
分 99.77 分。
组织对 1 个部门开展整体绩效自评,涉及资金 430.27 万元,
自评得分 100 分。
2、项目绩效自评结果。
(1)、道德促进会经费、道德促进会经费 2 项目自评综述。
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,项目年初预算
资金 8.96 万元,执行数 8.96 万元。完成预算的 100%。项目绩效
目标完成情况:项目资金严格执行请、拨款制度,实行项目资金
专款专用。规范资金运用,提高资金使用效率。
总体绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金
管理办法要求,按时推进项目进度。
绩效指标完成情况分析:本年度项目完成率 100%,项目数量、
质量均达到要求。
(2)、政协书画院经费项目自评综述。根据年初设定的绩效
目标,项目自评得分 100 分,项目年初预算资金 6 万元,执行数 6
万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目资金严格
执行请、拨款制度,实行项目资金专款专用。规范资金运用,提
高资金使用效率。
总体绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金
管理办法要求,按时推进项目进度。 完成年初计划。
绩效指标完成情况分析:本年度项目完成率 100%,各项目数
量、质量均达到要求。
(3)、大型会议费经费项目自评综述。根据年初设定的绩效
目标,项目自评得分 99.2 分,项目年初预算资金 50 万元,执行
数 11.04 万元。完成预算的 22.08%。
项目绩效目标完成情况:项目资金严格执行请、拨款制度,
实行项目资金专款专用。规范资金运用,提高资金使用效率。
总体绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金
管理办法要求,按时推进项目进度。
绩效指标完成情况分析:此项目完成率 100%,项目数量、质
量均达到要求。 其中预算执行率 92.03%,得分 9.2 分,主要是落
实过紧日子要求,压缩支出所致。
(4)、政协委员经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目
标,项目自评得分 93.86 分,项目年初预算资金 24.5 万元,执行
数 7.51 万元。完成预算的 30.65%。
项目绩效目标完成情况:项目资金严格执行请、拨款制度,
实行项目资金专款专用。规范资金运用,提高资金使用效率。
(5)、民建经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标,
项目自评得分 100 分,项目年初预算资金 5 万元,执行数 5 万元。
完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:项目资金严格执行请、拨款制度,
实行项目资金专款专用。规范资金运用,提高资金使用效率。
绩效指标完成情况分析:此项目完成率 100%,项目数量、质
量均达到要求。 其中,预算执行率 100%,没有偏差。
3、部门评价结果
2024 年本部门未开展项目部门评价
4、财政评价结果
2024 年本部门无财政评价项目。全部完成年初制定的目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财
政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定
上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等
以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用
非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规
定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的
收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公
出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公
务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的
事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用
于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反
映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务
(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单
独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务
(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务
(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出
(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支
出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反
映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理
的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出
(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管
理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包
括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单
位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经
费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映
按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以
及丧葬补助费。
26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映
按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经
费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经
费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享
受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政
府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地
保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护
等方面的支出。
30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映
其他用于农业方面的支出。
31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)
成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政
补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)
其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息
产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反
映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其
他自然资源事务支出(项):反映其他用于自然资源事务方面的
支出。
35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映
行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
决算表及附件在下方链接下载查看