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中共北票市纪律检查委员会 2022年度决算

2023-08-15      

   

 

第一部分    中共北票市纪律检查委员会概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分    中共北票市纪律检查委员会2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共北票市纪律检查委员会2022年度决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决


算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件


第一部分 中共北票市纪律检查委员会概况

 

一、主要职责

(一) 负责贯彻落实党中央、辽宁省委、朝阳市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(二)负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、朝阳市委、朝阳市政府和市委、市政府有关行政监察工作决定,监督、检查市政府各部门及其工作人员和各乡镇(区、场、处)政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院和上级人民政府颁发的决议和命令情况。

(三)负责检查并处理市直机关各部门、各乡镇(区、场、处)和市直属单位党的组织及市委管理的党员领导干部违反中国共产党的章程及其党内法规的案件;受理党员的控告申诉;必要时直接查处下级党的纪律检查部门管辖范畴比较重要或复杂的案件。

(四)负责调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及其所属部门任命的企事业单位行政负责人和各乡镇(区、场、处)政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规及其违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,做出撤职及撤职以下的行政处分决定(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。

(五)负责做出关于维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策宣传工作和党员纪律教育工作。

(六) 会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策教育宣传工作和党员纪律教育工作。

(七) 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定有关党纪和政策规定,参与制定党内有关法规。

(八)调查研究市政府各部门和乡镇(区、场、处)政府制定的有关政策、法规情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤销本级和下级做出的不适当的行政和规定。

(九)负责全市部门和行业作风建设工作,履行市政府纠正部门和行业不正之风办公室职责,对全市纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导检查、督促协调。

(十) 会同市委直属部门、市政府各部门及各乡镇(区、场、处)党委、政府做好基层纪检监察干部的管理工作;协助市委和有关部门做好市纪检监察机关干部和派驻纪委书记、纪检组长的考核任免及日常管理工作;组织和指导全市纪检、监察干部的系统培训工作。

二、决算单位构成

纳入中共北票市纪律检查委员会2022年决算编制范围的预算单位为中国共产党北票市纪律检查委员会

 

 

 

第二部分 中共北票市纪律检查委员会2022年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计2718.9万元,包括:

1.财政拨款收入2718.9万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入2718.9万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比,今年收入增加369.58万元,增长15.73%,主要原因是人员增加

(二)支出总计2718.9万元,包括:

1.基本支出2450.61万元,占支出总计的90.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1353.57万元,对个人和家庭的补助支出5.04万元,商品和服务支出1092万元。

2.项目支出268.29万元,占支出总计的9.87%。主要包括一般行政管理事务、其他纪检监察事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出增加369.58万元,增长15.73%,主要原因一是人员增加;二是其他纪检监察事务等业务支出增加

(三)年末结转和结余0万元。

与上年相比,今年结转结余增加0万元,增长0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出2718.9万元,其中:基本支出2450.61万元,项目支出268.29万元。与上年相比,财政拨款支出增加369.58万元,增长15.73%,主要原因一是人员增加;二是其他纪检监察事务等业务支出增加。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2718.9万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出2378.03万元,占87.46%;社会保障和就业支出135.94万元,占5%;卫生健康支出110.34万元,占4.06%;住房保障支出94.6万元,占3.48%

1.一般公共服务支出2378.03万元,具体包括:

1)行政运行2040.43万元,主要是工资福利支出、商品服务支出等支出,完成年初预算的100%.决算数与年初预算数持平。

2)一般行政管理事务219.64万元,主要是网络平台建设等支出,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3)其他纪检监察事务支出117.96万元,主要是其他纪检监察事务支出,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出135.94万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休2.06万元,主要是离退休人员养老保险等支出,完成年初预算的100%决算数与年初预算数持平。

2)机关事业单位基本养老保险缴费128.67万元,主要是养老保险支出,完成年初预算的100决算数与年初预算数持平。

3)机关事业单位职业年金缴费5.21万元,主要是职业年金单位部分支出完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出178万元,完成全年预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费178万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%,主要是0等原因。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0.38万元,下降100%,主要是无公务接待任务原因。

3.公务用车购置及运行费178万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加160万元,增长88.89%,主要是购置谈话车、公务用车原因

其中:公务用车购置费132.06万元,主要用于购置谈话车、公务用车,当年购置公务用车8辆。公务用车运行维护费45.94万元,主要用于车辆加油,维护费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2450.61万元,其中:人员经费1358.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1092万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出1092万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加551.04万元,增长101.86%,主要原因是一人员增加;二是其他商品和服务支出增加等

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆17辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车3辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车7特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(其中:一般公共预算项目2个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金2135.25万元(其中:一般公共预算资金2135.25万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.67分。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金2135.25万元,自评平均分99.67分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对中央纪检监察转移支付资金”等1个项目开展了部门评价,涉及资金143万元(其中:一般公共预算资金143万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,该项目资金未全部执行,原因是北票市纪委廉政教育基地改造项目在设计阶段,于明年正式施工,但本项目已保质保量完成目标

2.项目绩效自评结果。

单位2022年度省直部门决算中反映中央纪检监察转移支付资金”等1个项目项目绩效自评结果。

1)“中央纪检监察转移支付资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.67分。项目全年预算数为143万元,执行数为16万元,完成预算的11%。项目绩效目标完成情况:资金使用达到既定目标。发现的主要问题及原因:资金执行数较低,原因是北票市纪委廉政教育基地改造项目在设计阶段,于明年正式施工。下一步改进措施:一是做到项目绩效目标申报及时准确;二是加强对项目资金的管理

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,认为资金使用达到既定目标,实施效果、资金使用绩效较好,促进了纪检监察业务的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题,按照权重指标体系综合评分,本项目最终得分99.67分评价结果为优。

4. 财政评价结果。

 本项目评价得分为99.67分,评价等级为优,已达到预期绩效目标。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映其他用于自然资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 中共北票市纪律检查委员会2022年度决算表



 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附件


预算项目绩效自评表

单位整体绩效自评表

中共北票市纪律检查委员会


责任编辑:北票新闻网

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