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辽宁省朝阳市北票市妇女联合会 2024年度部门决算

2025-08-18      

 

   

 

第一部分  辽宁省朝阳市北票市妇女联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市妇女联合会决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市北票市妇女联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市北票市妇女联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省朝阳市北票市妇女联合会概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行上级妇联组织及本市妇女大会或妇女代表大会决议,推动本单位业务工作的开展。
    (二)增进与其他妇女组织之间的交流与合作,密切同工会、共青团等群团组织的联系,共同做好妇女群众工作。
    (三)加强自身建设,建立和完善学习培训、工作会议、人才培养和推荐、评比表彰等工作制度。
    (四)宣传和贯彻党的路线、方针、政策。教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神,提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新女性。
    (五)开展“巾帼建功”、“五好文明家庭创建”和“女性素质工程”活动,组织培训、交流和研讨等活动,提高妇女的理论素养、知识水平和工作技能,弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。
    (六)推动并参与有关妇女发展政策的制定和落实,向有关部门反映妇女的意见、建议和要求,代表妇女发挥民主参与、民主管理、民主监督作用。
    (七)维护女职工合法权益,协助所在单位以及有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为。
    (八)宣传、表彰妇女先进典型,建立妇女人才信息库,定期向有关部门和上级妇女联合会推荐妇女人才,促进妇女人才成长。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市妇女联合会2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

北票市妇女联合会


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计148.81万元,包括:

1.财政拨款收入148.81万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入148.81万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加0.71万元,增长0.48%,主要原因:各项保险及公积金缴费基数调增。

(二)支出总计148.81万元,包括:

1.基本支出125.31万元,占支出总计的84.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出105.83万元;商品和服务支出19.48万元。

2.项目支出23.50万元,占支出总计的15.79%。主要包括群众团体事务专项业务经费8.5万元,朝阳妇联专项资金10万元,妇女儿童活动中心下水管破裂维修费5万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加0.71万元,增长0.48%,主要原因:各项保险及公积金缴费基数调增。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:严格执行预算,收支平衡,无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出148.81万元,其中:基本支出125.31万元,项目支出23.50万元。与上年相比,财政拨款支出增加0.71万元,增长0.48%,主要原因:各项保险及公积金缴费基数调增。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的102.06%,其中:基本支出完成年初预算的92.95%,项目支出完成年初预算的213.63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出148.81万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出123.44万元,具体包括:

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)99.94万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的85.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩公用经费。

2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)23.50万元,主要是群团专项经费8.5万元,上级专项10万元,妇儿中心下水管维修费5万元等支出,完成年初预算的111.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是压减经费,追加了妇儿活动中心下水管维修费5万元。

2.社会保障和就业支出11.46万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.46万元,主要是行政、事业单位人员养老保险等支出,完成年初预算的90.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

3.卫生健康支出4.97万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.04万元,主要是机关行政人员医疗保险等支出,完成年初预算的77.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.93万元,主要是事业人员医疗保险等支出,完成年初预算的79.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

4.住房保障支出8.94万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.94万元,主要是行政、事业单位人员住房公积金等支出,完成年初预算的89.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.38万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格控制三公经费。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.38万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2024年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费2.38万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格控制公车费用。比上年减少0.12万元,降低4.80%,主要是压缩了5%公车费用等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.38万元,主要用于车辆的加油及日常维修业务等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出125.31万元,其中:人员经费105.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费19.48万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出19.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加1.98万元,增长11.31%,主要原因是增加了2024年度工作实绩考核优秀等次办公经费2万元

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至202412月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个(其中:一般公共预算项目3个,涉及资金23.5万元(其中:一般公共预算资金23.5万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)84.64分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金134.81万元,自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
    本部门组织对“朝阳妇联事务工作经费”“群团业务专项工作经费”等3个项目开展了部门评价,涉及资金23.5万元(其中:一般公共预算资金23.5万元)。从评价情况来看,认为资金使用达到既定目标,实施效果、资金使用绩效较好,促进了妇女儿童工作的有序开展,但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题,按照权重指标体系综合评分,项目最终平均得分84.64分,评价结果为"良"。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2024年度省直部门决算中反映等3个项目绩效自评结果。
    1)朝阳妇联事务工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目预算符合经费用途,对当地妇女儿童发展工作起到很重要作用。发现的主要问题及原因:妇女群众满意度未达到100%。下一步改进措施:积极争取相关部门政策支持,使妇女群众满意度达到100%。
    2)群众团体事务专项业务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分53.91分。项目全年预算数为11万元,执行数为8.5万元,完成预算的77.27%。项目绩效目标完成情况:项目预算符合经费用途,对当地妇女儿童发展工作起到很重要作用。发现的主要问题及原因:经费保障不到位,财政按要求统一压缩专项资金经费,年初计划拨付资金11万元,年末实际拨付到位8.5万元。下一步改进措施:积极争取相关部门政策支持,财政按时足额拨付专项资金工作经费,以保证妇联相关业务正常运行。
    3)妇女儿童活动中心下水管破裂维修费项目自评综述:项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目预算符合经费用途,按照项目资金管理办法和文件要求,开展妇女儿童活动中心房屋维修相关工作,严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨,支出做到专款专用,提高资金使用效益
    3.部门评价结果。
    2024年我部门未开展项目部门评价。
    4.财政评价结果。
    2024年我部门无财政评价项目。

 

第三部分 名词解释

  

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    19.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    27.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    28.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    32.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
    34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映其他用于自然资源事务方面的支出。
    35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省朝阳市北票市妇女联合会

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

148.81

一、一般公共服务支出

32

123.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

11.46

 

9

 

九、卫生健康支出

40

4.96

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

8.94

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

148.81

本年支出合计

58

148.81

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

148.81

总计

62

148.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

收入决算表

公开02表

部门:辽宁省朝阳市北票市妇女联合会

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

148.81

148.81

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

123.44

123.44

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

123.44

123.44

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

99.94

99.94

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

23.50

23.50

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.46

11.46

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

11.46

11.46

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.46

11.46

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.97

4.97

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.97

4.97

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.04

3.04

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.93

1.93

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.94

8.94

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.94

8.94

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.94

8.94

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:辽宁省朝阳市北票市妇女联合会

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

148.81

125.31

23.50

 

 

 

201

一般公共服务支出

123.44

99.94

23.50

 

 

 

20129

群众团体事务

123.44

99.94

23.50

 

 

 

2012901

行政运行

99.94

99.94

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

23.50

 

23.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.46

11.46

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

11.46

11.46

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.46

11.46

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.97

4.97

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.97

4.97

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.04

3.04

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.93

1.93

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.94

8.94

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.94

8.94

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.94

8.94

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省朝阳市北票市妇女联合会

2024年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

148.81

一、一般公共服务支出

33

123.44

123.44

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

11.46

11.46

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

4.96

4.96

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

8.94

8.94

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

148.81

本年支出合计

59

148.81

148.81

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

148.81

总计

64

148.81

148.81

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省朝阳市北票市妇女联合会

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

148.81

125.31

23.50

201

一般公共服务支出

123.44

99.94

23.50

20129

群众团体事务

123.44

99.94

23.50

2012901

行政运行

99.94

99.94

0.00

2012902

一般行政管理事务

23.50

0.00

23.50

208

社会保障和就业支出

11.46

11.46

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.46

11.46

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.46

11.46

0.00

210

卫生健康支出

4.97

4.97

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.97

4.97

0.00

2101101

行政单位医疗

3.04

3.04

0.00

2101102

事业单位医疗

1.93

1.93

0.00

221

住房保障支出

8.94

8.94

0.00

22102

住房改革支出

8.94

8.94

0.00

2210201

住房公积金

8.94

8.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省朝阳市北票市妇女联合会

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

105.83

302

商品和服务支出

19.48

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

42.72

30201

  办公费

8.01

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

30.00

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

4.33

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

1.88

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.46

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.96

30208

  取暖费

1.92

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.22

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

8.94

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

1.32

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

312

对企业补助

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31201

 资本金注入

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.47

31203

 政府投资基金股权投资

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31204

 费用补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.38

31205

 利息补贴

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

5.12

31206

 其他资本性补助

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31299

 其他对企业补助

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.58

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

105.83

公用经费合计

19.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省朝阳市北票市妇女联合会

2024年度

金额单位:万元

 

项    目

预算数

决算数

合    计

2.38

2.38

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车购置及运行费

2.38

2.38

其中:(1)公务用车运行维护费

2.38

2.38

     (2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:辽宁省朝阳市北票市妇女联合会

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:辽宁省朝阳市北票市妇女联合会

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

第五部分 附件

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

群众团体事务专项业务经费

主管部门

北票市妇女联合会-

实施单位

北票市妇女联合会-

项目预算金额(万元)

11

全年执行数(万元)

8.5

执行率

77.27%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

严格按照项目资金管理办法,加强肯规范项目和资金管理,确保妇女群众各项工作正常运转。

已经按照年初计划要求,开展妇女相关业务活动,基本完成绩效目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

=

100

%

77

77.0%

16.6

12.782

 

 

 

 

经费保障:经费保障:财政按要求统一压缩专项资金经费,年初计划拨付资金11万元,年末实际拨付到位8.5万元,

 

经费保障:经费保障:资金使用部门希望财政主管部门按时足额拨付专项资金工作经费,以保证相关业务正常运行。

 

时效指标

保障及时率

=

100

%

100

100%

16.8

16.8

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

按标准保障率

=

100

%

100

100%

16.6

16.6

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

46.18

预算执行率得分

7.73

减分项

0

绩效自评总得分

53.91

 

部门(单位)整体绩效自评表

2024年度

部门(单位)名称

305001北票市妇女联合会-211381000

部门年初预算收入金额

134.81

部门年初预算支出金额

134.81

年度主要

任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任务

基本支出公用经费(保运转)

12.36

12.35

100.00%

13.3

13.3

基本支出人员经费(刚性)

3.72

3.72

100.00%

13.3

13.3

基本支出人员经费(保工资)

107.23

107.22

100.00%

13.4

13.4

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

完成当年任务,积极推动妇女、儿童发展纲要的实施,代表和维护妇女合法权益,促进男女平等和妇女全面发展。

已经按照年初规划完成妇女相关业务工作,推动妇女、儿童发展纲要的实施,代表和维护妇女合法权益,促进男女平等和妇女全面发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

绩效指标

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

履职效能

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

基础管理

依法行政能力

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效应

服务对象满意度

接待对象满意度

>=

90

%

90

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

社会公众满意度

当地群众满意度

>=

90

%

90

1

6.8

6.8

 

 

 

 

 

 

主管部门满意度

主管部门满意度

>=

90

%

90

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

建立预算绩效管理机制

 

长期坚持

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

建立联系妇女群众的长效机制

 

建立机制

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

100.00

 

辽宁省朝阳市北票市妇女联合会2024年度部门决算.docx

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